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开封城投集团召开2023年度 第一次审计委员会会议

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发表时间:2023-06-11 10:58

69日,集团副总经理、纪委书记、审计委员会主任张少庆同志主持召开集团董事会审计委员会2023年度第一次全体会议。

会议首先学习了《二十届中央审计委员会第一次会议精神和《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》。之后研究确定变更审计委员会成员,听取近期内审工作的开展情况汇报,拟定集团2023年内部审计计划

张少庆强调,审计委员会各位成员要深入学习领会二十届中央审计委员会第一次会议精神,进一步提高政治站位,高度重视审计工作,按照相关管理办法,进一步完善审计单位的选取制度。并指明2023年度集团内部审计工作将突出对重点项目、重大资金、重要部门岗位的审计监督,强化责任意识、认真履职尽责,以本年度审计计划为起始,逐步建立集团的审计风险防控体系,持续为集团改革创新提供支持引导。审计工作作为集团监督体系的重要组成部分,是推动集团治理体系和治理能力现代化的重要力量。审计委员会将立足经济监督定位,聚焦主责主业,围绕中心、服务大局,以更优的机制集聚监督合力,推动形成“发现问题、分析原因、督促整改、建章立制”的工作闭环,为推动集团高质量发展作出了积极贡献。


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